《审计与理财》杂志_审计与理财2023年01期杂志封面
审计与理财2023年01期目录
- 承前启后继往开来
- 赓续传承红色革命精神奋力谱写萍乡审计新篇
- 以“ 五个意识”为引领打造“ 五型”模范机关
- 数据赋能江西部门预算执行情况全覆盖审计初探
- 内部审计数字化转型在汽车企业的创新实践
- 关于高质量发展的审计思考
- 粮食领域开展研究型审计的几点思考
- 浅探公立医院资产管理绩效与评价体系建立
- 基于内部控制整合框架的上市公司控制环境的优化研究
- 房地产开发企业预收款的会计处理与税务处理探析
- 论如何做好国有企业财务共享中心建设
- 国有企业实施全面预算管理存在的问题及优化建议
- 基于现代企业治理机制下的内部控制制度和会计信息质量探究
- 浅谈基于德尔菲法的基层央行审计整改评估体系
- 构建“ 目标— 计划— 预算”联动的经营管理体系探究
- 审计监督全覆盖视角下的国家审计与内部审计联动研究
- 业财融合在事业单位财务信息化建设中的应用思考
- 新业态下灵活就业人员基本医疗保险参保问题及对策
- 基于新常态背景的传媒事业单位财会监督工作强化路径研究
- 论企业资金管理风险及防控措施
- 柔性管理视角下的企业经济管理的创新研究
- 数字经济背景下管理会计创新研究
- 医院绩效管理存在的难题及优化策略
- 浅谈全面预算管理在企业的执行控制
- “ 大智移云”时代管理会计面临的机遇与挑战
- 赣审动态
- 我的第一台审计专用笔记本电脑